問題已解決
老師,去年報稅的時候做了無票收入,現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票怎么操作呢,報稅又要怎么申報呢
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速問速答你好,給對方開具發(fā)票。
把無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。
申報也是這樣處理:填寫開具發(fā)票收入,通常無票收入金額負數(shù)?
2022 01/20 16:08
84785037
2022 01/20 16:11
開了這個發(fā)票出去,申報數(shù)據(jù)會自動提取我開票金額吧,我要改數(shù)據(jù)嗎,改成0嗎 ,因為沖無票的金額是一致的
鄒老師
2022 01/20 16:12
你好,填寫開具發(fā)票收入,同時無票收入金額填寫負數(shù) ,你是這樣操作的嗎?
84785037
2022 01/20 16:13
是小規(guī)模納稅人,開票和無票是合計填一個里的,
鄒老師
2022 01/20 16:14
你好,那你申報的收入是填寫0嗎?
84785037
2022 01/20 16:16
我就是不知道怎么填,所有才問您呢,想問您這個小規(guī)模增值稅的申報怎么填
鄒老師
2022 01/20 16:16
你好,根據(jù)你的描述,增值稅申報表的收入填寫0?
84785037
2022 01/20 16:17
這樣沒問題嗎,我怕這個季度我開 了發(fā)票,系統(tǒng)申報會自動帶出這個開票數(shù)據(jù),無票負數(shù)沒辦法帶出來,這樣改0申報,會不會提示有風險
鄒老師
2022 01/20 16:18
你好,根據(jù)你的描述,就是按0申報啊。
如果按開具發(fā)票金額申報,那不是之前的無票收入多確認了嗎?
84785037
2022 01/20 16:18
好的,謝謝
鄒老師
2022 01/20 16:20
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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