問題已解決

老師,如果去年做了無票收入申報了增值稅,現(xiàn)在客戶要重新開票,那是直接在當(dāng)期的無票收入那里做負(fù)數(shù)嗎?

84784983| 提問時間:2023 07/05 17:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 這個負(fù)數(shù)填寫
2023 07/05 17:59
84784983
2023 07/05 18:03
這個不會有什么風(fēng)險嗎?稅局申報系統(tǒng)能過嗎?
樸老師
2023 07/05 18:24
沒有風(fēng)險 這個是正常業(yè)務(wù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~