問題已解決
老師,如果去年做了無票收入申報了增值稅,現(xiàn)在客戶要重新開票,那是直接在當(dāng)期的無票收入那里做負(fù)數(shù)嗎?
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速問速答同學(xué)你好
對的
這個負(fù)數(shù)填寫
2023 07/05 17:59
84784983
2023 07/05 18:03
這個不會有什么風(fēng)險嗎?稅局申報系統(tǒng)能過嗎?
樸老師
2023 07/05 18:24
沒有風(fēng)險
這個是正常業(yè)務(wù)
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