問題已解決
我單位按預收計提銷項稅,當月發(fā)票開錯稅率了,那申報增值稅時應該按照賬面數(shù)申報,通過未開票收入調整還是按照發(fā)票提稅下月做調整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個按照開票申報,下個月再調整
2021 12/06 08:47
閱讀 324
我單位按預收計提銷項稅,當月發(fā)票開錯稅率了,那申報增值稅時應該按照賬面數(shù)申報,通過未開票收入調整還是按照發(fā)票提稅下月做調整
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容