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我單位按預(yù)收計提銷項稅,當(dāng)月發(fā)票開錯稅率了,那申報增值稅時應(yīng)該按照賬面數(shù)申報,通過未開票收入調(diào)整還是按照發(fā)票提稅下月做調(diào)整
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速問速答您好,這個按照開票申報,下個月再調(diào)整
2021 12/06 08:47
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我單位按預(yù)收計提銷項稅,當(dāng)月發(fā)票開錯稅率了,那申報增值稅時應(yīng)該按照賬面數(shù)申報,通過未開票收入調(diào)整還是按照發(fā)票提稅下月做調(diào)整
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