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老師請問計提工資,發(fā)放工資,繳納社保和個稅分錄如何做?社保部分請注明個人交部分還是單位交部分
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速問速答同學你好
計提社保
借:管理費用-社保(公司部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司部分)
計提工資
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司部分)
? ? ? ?其他應(yīng)收款-員工(個人部分)
貸:銀行存款(社保交款總額)
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
? ? ? ?其他應(yīng)收款-員工(個人部分)
? ? ? ?銀行存款
代繳個稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2021 12/02 14:20
84784974
2021 12/02 14:33
老師發(fā)工資時其他應(yīng)收款-保險費下要設(shè)明細如養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)?
84784974
2021 12/02 14:33
還有寫成其他應(yīng)付款要不要得?
少校老師
2021 12/02 14:40
其他應(yīng)付款下不需要設(shè)置那么多明細,就設(shè)置一個社保和一個公積金就可以了,或者直接三險一金共用一個科目都可以,因為個人部分不屬于公司負擔,沒必要核算得這么清楚,只要到時候扣回的總額正確就可以了。
寫成其他應(yīng)付款不合適,因為社保一般都是公司先代繳,次月才能從工資中扣回
那么在代繳月份的月末,其他應(yīng)收款是有期末借方余額的,發(fā)工資時才能沖平,如果你計入了其他應(yīng)付款,會造成其他應(yīng)付款有借方余額,而其他應(yīng)付款的借方在資產(chǎn)負債表上顯示是負數(shù),這就不對了。
84784974
2021 12/02 14:45
社保費不計提可以?謝謝
84784974
2021 12/02 14:48
社保費不計提 支付時直接入管理費用 可以?另謝謝老師的耐心解說
少校老師
2021 12/02 14:51
社保費如果當月計提當月繳納,可以不通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡,這個看你做賬習慣
主要是以前社保經(jīng)常是當月計提次月繳納,所以就必須通過應(yīng)付職工薪酬科目
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