問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們公司就是收到客戶(hù)的款,代充話(huà)費(fèi),再把這筆款打給我們的供應(yīng)商充話(huà)費(fèi),賺的是中間的差額,錢(qián)都是在公戶(hù)上走,我們的收入是每個(gè)月按這個(gè)差額確認(rèn)收入嗎,怎么開(kāi)票呢?中間的上下游也提供不了發(fā)票。

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/24 11:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 第三方支付平臺(tái)需就其取得的收入繳納增值稅。不屬于申請(qǐng)差額征稅的范圍? ?; 看你們是否是平臺(tái)???
2021 11/24 11:32
84784960
2021 11/24 11:35
我們不屬于平臺(tái),屬于信息科技公司,那我們大量的資金往來(lái)沒(méi)有發(fā)票要怎么報(bào)稅呢
84784960
2021 11/24 11:37
而且這個(gè)收入交增值稅,但是我們?nèi)〔坏竭M(jìn)項(xiàng)票,是按哪個(gè)收入繳納增值稅,是客戶(hù)打給我們的款項(xiàng)都要確認(rèn)收入繳納增值稅還是只繳納我們之間的差額
meizi老師
2021 11/24 11:40
你好;? 如果不是平臺(tái)的話(huà); 你可以申請(qǐng)去差額征稅的; 去稅務(wù)局申請(qǐng)??
84784960
2021 11/24 11:42
申請(qǐng)需要什么資料呢
meizi老師
2021 11/24 11:47
?你好;電子稅務(wù)局 -稅收減免備案? 里面去申請(qǐng)? ?
84784960
2021 11/24 11:51
要是沒(méi)申請(qǐng)到,會(huì)不會(huì)按走賬的往來(lái)被要求交增值稅呢
meizi老師
2021 11/24 11:56
?你好;? ?是的。 那就是 要所得來(lái)報(bào)稅?
84784960
2021 11/24 14:12
還有要是申請(qǐng)成差額納稅,就是往來(lái)走賬都不需要看發(fā)票是嗎
meizi老師
2021 11/24 14:12
?你好 ; 查賬征收都需要看發(fā)票的; 能你們要有合理的發(fā)票。 只是可以申請(qǐng)差額來(lái)交納 稅費(fèi)而已哦??
84784960
2021 11/24 14:16
我現(xiàn)在的疑問(wèn)點(diǎn)就是,我們的往來(lái)走賬都沒(méi)有票,是怎么判斷這個(gè)差額的?
meizi老師
2021 11/24 14:16
你好 ;沒(méi)有發(fā)票? 那你 確定了金額的。 按照這個(gè)金額來(lái)減去 。 沒(méi)有發(fā)票的話(huà)到時(shí)? 會(huì)影響你所得稅的??
84784960
2021 11/24 14:22
我好像越聽(tīng)越糊涂了,我重新說(shuō)一下,比如A公司付給我們進(jìn)來(lái)一筆款,這筆款我們馬上又打給B公司或者分兩筆分別打給b跟c公司,我們公司沒(méi)有余下一分錢(qián),這筆款我們要確認(rèn)收入嗎?要開(kāi)發(fā)票嗎?要收發(fā)票嗎?要申報(bào)增值稅嗎?
meizi老師
2021 11/24 14:24
你好 ;? 意思就是? 查賬征收的 必須要有合理的發(fā)票。? ?就算能差額 征收 ; 你要把成本金額確定了。? ?這樣才能計(jì)算出差額來(lái)計(jì)算增值稅的。? 如果都不確定金額。 你還是按你一般計(jì)稅來(lái)處理? ?
84784960
2021 11/24 14:29
成本的金額是指要收進(jìn)項(xiàng)票?還是我們轉(zhuǎn)給b或者c公司的銀行付款憑證就行
meizi老師
2021 11/24 14:30
?你好; 成本金額 說(shuō)的是? 你支付了100元? 就得 按100元確定成本 。? ? ? ? ?是的。? 因?yàn)槟銢](méi)法取得發(fā)票呀??
84784960
2021 11/24 14:36
那如果我們公戶(hù)收到100萬(wàn)的款,公司只有銷(xiāo)售機(jī)動(dòng)車(chē)的發(fā)票,可以作為進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣這100萬(wàn)的款嗎
meizi老師
2021 11/24 14:41
你好;? ?你一般計(jì)稅的話(huà)才能抵扣的;差額的話(huà)就不能抵扣了 ;?
84784960
2021 11/24 14:45
這100萬(wàn)不能用來(lái)當(dāng)做差額收入嗎,開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)稅
meizi老師
2021 11/24 14:48
你好 ;?:因?yàn)閷?duì)于作為差額扣除的部分,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橐呀?jīng)作為扣除項(xiàng)目了,再抵扣進(jìn)項(xiàng)的話(huà),就重復(fù)扣除了。
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