問(wèn)題已解決

老師,中間商收錢(qián)100扣減收入20后轉(zhuǎn)給廠家80,廠家開(kāi)票100給客戶,那中間的差額怎么作賬?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:04/12 13:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)差額計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用其實(shí)。這個(gè)20應(yīng)該中間商開(kāi)發(fā)票給廠家。
04/12 13:48
84785034
04/12 13:51
老師麻煩在兩個(gè)角度幫我寫(xiě)下做賬的分錄啊,感謝~~!
宋生老師
04/12 13:51
你現(xiàn)在要做哪一個(gè)公司的賬?
84785034
04/12 13:53
中間商和廠家的
宋生老師
04/12 13:57
你好,廠家借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借銷(xiāo)售費(fèi)用20,貸應(yīng)付賬款中間商20 最后再借銀行存款80 應(yīng)付賬款20 貸應(yīng)收賬款100 中間商借銀行存款100 ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20,其他應(yīng)付款80 然后再借其他應(yīng)付款80貸,銀行存款20。
84785034
04/12 14:00
就是我不用在中間商這家公司再做個(gè)庫(kù)存商品過(guò)渡一下吧
宋生老師
04/12 14:02
你好是的,不需要的,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)貨物的發(fā)票給他。
84785034
04/12 14:06
我這個(gè)20的收入就是無(wú)票收入了嗎要不要附什么附件
宋生老師
04/12 14:08
你好中間商是需要開(kāi)發(fā)票的。開(kāi)這個(gè)20的發(fā)票。
84785034
04/12 14:12
我這邊開(kāi)給廠家他就能平賬了對(duì)吧
宋生老師
04/12 14:17
你好,是的,就是這樣子。
84785034
04/12 14:19
啊,老師,我發(fā)票內(nèi)容開(kāi)什么?繳稅不
84785034
04/12 14:28
就是把鮮雞蛋賣(mài)給客戶,我這負(fù)責(zé)收錢(qián),扣下差額,轉(zhuǎn)到基地公戶
宋生老師
04/12 14:28
你好,你中間商開(kāi)服務(wù)費(fèi)就好
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