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老師好,事業(yè)單位并賬時(shí),是不是把賬讓對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn)后再按科目余額表并賬?。款A(yù)算會(huì)計(jì)也要結(jié)轉(zhuǎn)后再并嗎

84785000| 提問時(shí)間:2021 11/22 15:58
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué),也是需要先結(jié)轉(zhuǎn)再并的同學(xué),預(yù)算會(huì)計(jì)也是這樣的
2021 11/22 16:07
84785000
2021 11/22 16:37
老師那結(jié)轉(zhuǎn)完了預(yù)算會(huì)計(jì)收入應(yīng)該沒有余額吧?以前單位截止到6月,就沒有賬了,不結(jié)轉(zhuǎn),直接不余額表給我這樣并賬不對(duì)吧?
何江何老師
2021 11/22 16:42
您好同學(xué),沒有的同學(xué)。你理解的是出場(chǎng)費(fèi)也的,這樣是不對(duì)的
84785000
2021 11/22 17:22
老師不能用審計(jì)報(bào)告并賬吧?之前會(huì)計(jì)說讓我用審計(jì)報(bào)告并賬,我真是不明白了老師
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