問題已解決
老師你好,請教個政府會計的問題。2018年的一筆賬借費用,貸銀行存款貸應(yīng)付賬款,年底新舊會計交接,就把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到了累計盈余,在2019年付款了,借預付賬款貸累計盈余,借費用,貸銀行存款,老師,這樣做對嗎?不對的話應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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速問速答那你后面直接就是借累積盈余
貸,銀行存款
2021 11/19 23:35
84785033
2021 11/20 10:35
老師已經(jīng)做借費用貸銀行存款了,如果再做借累計盈余貸銀行存款,銀行存款不就多計了嘛
84785033
2021 11/20 10:37
老師你的意思是不是說在2019年付款時就不能再計入費用了?因為2018年已經(jīng)計入費用了?
陳詩晗老師
2021 11/20 11:45
你這里不應(yīng)該用費用
應(yīng)該直接用累積盈余科目進行調(diào)整處理的
84785033
2021 11/20 12:18
老師那2019年的帳,整體應(yīng)該怎么做,老師能說一下嗎
84785033
2021 11/20 12:20
老師,在2019年付款了,當時的帳是這樣做的:借預付賬款貸累計盈余,借費用,貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢,老師麻煩你說詳細點,謝謝
陳詩晗老師
2021 11/20 12:23
也就是說你去年已經(jīng)做了銀行存款的處理了?
陳詩晗老師
2021 11/20 12:23
Na你現(xiàn)在直接做調(diào)整分錄,借累計盈余貸預付賬款,用這個去調(diào)整就可以了。
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