問題已解決

老師:借:累計盈余,貸:固定資產(chǎn)累計折舊,這樣做對嗎,因為是第一次做折舊,以前的固定基金轉(zhuǎn)到了累計盈余

84785040| 提問時間:2020 05/07 09:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,你的是事業(yè)單位?
2020 05/07 10:10
84785040
2020 05/07 11:29
行政單位
暖暖老師
2020 05/07 11:29
那你的而會計分錄就是正確的
84785040
2020 05/07 11:53
今年的怎么做呢,我看書上的折舊是: 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣做的話平衡表就平不了了呀
暖暖老師
2020 05/07 11:55
你說的餓不平是哪一個
84785040
2020 05/07 12:14
資產(chǎn)負債表
暖暖老師
2020 05/07 12:56
你需要把累計折舊從固定產(chǎn)里減去
84785040
2020 05/07 14:03
下面有固定資產(chǎn)凈值,
84785040
2020 05/07 14:04
減去后才能和右邊的平
暖暖老師
2020 05/07 14:07
那就減去后填列這里
84785040
2020 05/07 14:18
就是想問下,今天折舊我怎么做,因為書上是這樣寫的
暖暖老師
2020 05/07 14:18
先按照原來的,的做法,不建議改
84785040
2020 05/07 14:19
這是圖片
84785040
2020 05/07 14:21
為何
暖暖老師
2020 05/07 14:28
課本和實務(wù)操作是不一樣的餓呀
84785040
2020 05/07 14:46
借:累計盈余 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 還是這樣做嗎
暖暖老師
2020 05/07 14:49
對,先這樣做著這個的處理
84785040
2020 05/07 15:43
新的會計制度為何這樣做呢?怎么對應(yīng)呢
暖暖老師
2020 05/07 15:51
具體為何這樣處理我們說不上來
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~