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我們是免稅企業(yè),交了航天金穗服務(wù)費280.這個分錄怎么做

84784995| 提問時間:2021 11/19 08:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借管理費用 辦公費 貸銀行?
2021 11/19 08:50
84784995
2021 11/19 08:51
然后呢,比如我們這月賣了其他不免稅的貨物,有增值稅銷項稅,那么我們可以用280去抵減這部分銷項稅嗎
玲老師
2021 11/19 08:53
你好 可以抵 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
84784995
2021 11/19 09:07
那個應(yīng)交稅費的下級明細是啥,我們公司沒有設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費)這科目,只有增值稅銷項稅額這個科目
84784995
2021 11/19 09:10
老師回復(fù)下
玲老師
2021 11/19 09:12
你好?設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費)? 要這樣設(shè)置? 不是銷項
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