問題已解決

老師,請(qǐng)問下,如果在年初的時(shí)候預(yù)估計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)多計(jì)提了,到了年末發(fā)票未足額開具,年初多計(jì)提的勞務(wù)費(fèi)該怎么處理呢

84784991| 提問時(shí)間:2021 09/25 20:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,在本期直接沖回即可的,學(xué)員
2021 09/25 20:45
84784991
2021 09/25 20:52
該怎么出分錄呢
冉老師
2021 09/25 20:55
借其他應(yīng)付款‘ 貸費(fèi)用’
84784991
2021 09/25 20:56
也就是當(dāng)初出的分錄,紅字沖回就行了嗎
冉老師
2021 09/25 20:56
是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
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