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你好老師!公司成立好多年了,一直沒有沒有賬,如果現(xiàn)在想用財(cái)務(wù)軟件建一個內(nèi)賬該怎么做?

84784984| 提問時(shí)間:2021 08/04 11:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好? ?可以的。 你就整理好期末數(shù)據(jù)。 比如你8月要建賬。 你就整理好 截止到7.31號? ? ?所有科目的期末數(shù)據(jù)來建賬作為期初??
2021 08/04 11:17
84784984
2021 08/04 11:21
那些是比取數(shù)?
84784984
2021 08/04 11:23
期初數(shù)是直接錄憑證嗎 ?
meizi老師
2021 08/04 11:36
?你好? 期初是數(shù)據(jù)的 。 比如應(yīng)收賬款-張三還有100元? ? ? ? 應(yīng)收賬款-李四 150元。? 分別來錄入期初? ?
84784984
2021 08/04 11:45
固定資產(chǎn)跟實(shí)收資本怎么錄入?固定資產(chǎn)按照原值還是折舊后的金額
meizi老師
2021 08/04 11:52
?你好 你們實(shí)繳了資本的金額? 錄入實(shí)收資本科目。 沒有實(shí)繳就寫0? 。? 固定資產(chǎn)按你凈值來錄入? ?
84784984
2021 08/04 11:56
實(shí)繳按照開業(yè)期間的實(shí)繳嗎 ?
meizi老師
2021 08/04 12:03
?你好? ? ? ? 是的。? 這個實(shí)繳了才能去做實(shí)收資本科目的?
84784984
2021 08/04 16:39
本年利潤怎么處理呢 ?
meizi老師
2021 08/04 16:47
?你好本年利潤? ?年末轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤去??
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