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建筑**證書,交社保。不付工資。怎么做賬?

84784949| 提問時間:2021 06/29 16:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 借:應付職工薪酬—社保 , ????貸:銀行存款等科目??
2021 06/29 16:20
84784949
2021 06/29 16:25
這種只做社保,不做工資,有沒有什么影響?
鄒老師
2021 06/29 16:25
你好,有影響,一看就是**行為
84784949
2021 06/29 16:25
那要怎樣做才不會被看出來
鄒老師
2021 06/29 16:26
你好,需要正常申報工資?
84784949
2021 06/29 16:28
意思是要計提工資?那計提了實際不支付。賬對不起來了啊
鄒老師
2021 06/29 16:29
你好,可以通過現(xiàn)金支付的方式處理?
84784949
2021 06/29 16:31
老師,你給我說一下完整分錄,我現(xiàn)在有點懵
84784949
2021 06/29 16:31
那以后現(xiàn)金做盤盈處理?
鄒老師
2021 06/29 16:31
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保/工資 借:應付職工薪酬—社保/工資 , ????貸:銀行存款等,庫存現(xiàn)金
84784949
2021 06/29 16:32
那以后現(xiàn)金做盤盈處理?
鄒老師
2021 06/29 16:34
你好,不需要做盤盈 因為這個是外賬的處理,外賬的現(xiàn)金與實際的現(xiàn)金余額是很難一致的
84784949
2021 06/29 16:41
我們公司沒有分內外賬?
鄒老師
2021 06/29 16:42
你好,既然沒有分內外賬,那就不應當有這種**行為才是的
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