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甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品,給予公司價(jià)款共計(jì)300萬元,(含增值稅),雙方合同約定,本年1月15日,甲公司從乙公司收取貨款100萬元,(含增值稅),本年7月15日,甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元,(含增值稅),甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬元,(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票,甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅率為13%,請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃

84785019| 提問時(shí)間:2021 06/26 15:54
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小云老師
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你好,合同約定分期收款的,可以按合同約定收款日期繳納增值稅,其中200萬對(duì)應(yīng)的增值稅可以在8月才申報(bào)繳納 另外年收入不超過500萬,可以考慮做小規(guī)模納稅人,稅率會(huì)更低
2021 06/26 17:33
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