問題已解決

老師,事業(yè)單位收入開增值稅普通發(fā)票,是免稅的。季度申報(bào)增值稅時(shí),免稅銷售額等于季度發(fā)票開出數(shù),但因有退費(fèi)沒開發(fā)票沖,只是做賬沖了收入。所以這個(gè)免稅銷售額不等于收入,這個(gè)有問題沒

84784969| 提問時(shí)間:2021 04/08 16:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你說的這個(gè)是有問題的,沒有開出紅字發(fā)票不能做沖減收入處理,所以你要申報(bào)這和免稅收入。只有開出發(fā)票系統(tǒng)才能確認(rèn)沖減收入。所以不能只做賬務(wù)處理,不做開票處理。
2021 04/08 16:51
84784969
2021 04/08 20:48
我們退費(fèi)的話,必須開紅字發(fā)票,賬上才能沖減收入嗎
姜老師
2021 04/09 07:12
同學(xué)你好,是的,沖減收入是需要開紅字發(fā)票或者是負(fù)數(shù)發(fā)票。否則不能沖減收入。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~