問題已解決

老師,我們公司的房租費(fèi)用之前我們先付的款,現(xiàn)在我們開票去另外一個(gè)公司報(bào)銷,對(duì)方又付款給我們,該怎么做賬?

84784958| 提問時(shí)間:2021 01/19 15:41
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Sweety老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是幫別的公司墊付房租嗎? 墊付時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款——代墊房租 貸:現(xiàn)金/銀行存款 收到時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——代墊房租 希望能幫到你,謝謝!
2021 01/19 15:51
84784958
2021 01/19 15:54
不是,是本公司的,但是后面集團(tuán)公司給我們承擔(dān)了該比費(fèi)用
Sweety老師
2021 01/19 19:06
您好,是本公司的那就應(yīng)該入管理費(fèi)用,希望能幫到你,謝謝!
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