問(wèn)題已解決

我之前做會(huì)計(jì)科目是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,然后這個(gè)月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票過(guò)來(lái),我是不是應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?正確的應(yīng)該怎么做

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/22 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
倪好,之前你開(kāi)了紅字信息表,然后做的第一個(gè)分錄,是嗎。
2020 12/22 12:47
84784976
2020 12/22 12:53
不是,我們之前收到正常正數(shù)發(fā)票這樣做的
84784976
2020 12/22 12:55
2019年收到正數(shù)發(fā)票做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款
郭老師
2020 12/22 12:55
你好 借應(yīng)付帳款 借成本負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票做這個(gè)
84784976
2020 12/22 12:55
今年紅沖的,然后這邊不給用以前年度損益
郭老師
2020 12/22 12:57
不修改匯算清繳可以不用的
84784976
2020 12/23 09:40
我做的是借成本負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)是不是不可以
84784976
2020 12/23 09:41
應(yīng)付賬款要放借方?不能貸負(fù)數(shù)
郭老師
2020 12/23 09:59
可以 那個(gè)也可以不上就能損益類的不影響
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