問題已解決

老師 我在2022有發(fā)生平銷返利的業(yè)務(wù) 但是我當(dāng)時賬務(wù)分錄是 借 庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額(負(fù)數(shù)) 貸方:預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)) 現(xiàn)在我2023年才發(fā)現(xiàn)我之前的賬務(wù)是錯的 應(yīng)該為 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (負(fù)數(shù)) 貸 預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)) 現(xiàn)在我在做2022年企業(yè)所得稅匯算是不是需要將之前做錯的去進(jìn)行調(diào)增阿

84784958| 提問時間:2023 05/25 16:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你這個返利是貨返還是? 支付現(xiàn)金給你們; 是否會開票?
2023 05/25 16:58
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