問題已解決

老師請(qǐng)問下,我們的建筑勞務(wù)公司,掛的應(yīng)收賬款,甲方?jīng)]有款付,自己用幾套房子抵款,那會(huì)計(jì)分錄借方是借什么呢

84784992| 提問時(shí)間:2020 09/09 16:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那房子過戶給你們了嗎 開票給你們沒有?
2020 09/09 16:46
84784992
2020 09/09 16:54
沒有,房要我們自己處理賣出去
meizi老師
2020 09/09 17:02
你好 那你也得先計(jì)入固定資產(chǎn)去 。 不過戶 到時(shí)你怎么銷售 。 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)收賬款
84784992
2020 09/09 17:31
對(duì)方不開票來的,那回頭在做固定資產(chǎn)清理是不是
meizi老師
2020 09/09 17:37
你好 是的 到時(shí)你銷售還得涉及稅費(fèi)的繳納的 。 你到時(shí)折舊是無法稅前扣除的 (入如果對(duì)方不開票給你)
84784992
2020 09/09 17:40
沒有其它的方式嗎,入固定資產(chǎn)在做清理不是又要交增值稅,本來就是甲方抵債的,我們服務(wù)發(fā)票也開了的
meizi老師
2020 09/09 17:41
你好 你們抵償債務(wù) 也是涉及稅費(fèi)的 。 你要少繳納稅費(fèi)。 就讓對(duì)方開票給你們。 你們還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 到時(shí)折舊額也可以沖利潤的。
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