問題已解決

老師你好。我們單位與一位專家簽訂了勞動合同。稅后支付工資8000元。個稅由我們單位承擔。2019年個稅匯算清繳。發(fā)現(xiàn)專家在3家單位同時取得收入。需補繳1萬多稅款。專家已通過個稅app補繳了個稅。之后我們3家單位在按照收入比例轉(zhuǎn)賬給專家。請問我們怎么轉(zhuǎn)賬給專家才不針對這次補繳稅款的返回再次繳納個稅。(有些老師說單位轉(zhuǎn)給專家錢還需繳納個稅)。這么進行賬務處理。

84785005| 提問時間:2020 08/20 23:15
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您只要不稅前扣除即可,否則您就得申報個稅,對方還需要補稅,形成循環(huán),
2020 08/20 23:21
84785005
2020 08/20 23:54
老師不清楚什么是“只要不稅前扣除”
小林老師
2020 08/20 23:57
您好,就是您額外支付的稅費不做企業(yè)所得稅扣除。
84785005
2020 08/21 13:16
老師你好。我們單位是公立醫(yī)院不繳納企業(yè)所得稅。不存在稅前扣除。我們單位給專家轉(zhuǎn)補繳的稅款這筆錢。應該以什么名義做賬。才不在繳納個稅。賬務怎么處理。這個是進入單位管理費用嗎。
小林老師
2020 08/21 13:17
您好,那您可以直接給專家費用,不需要申報個稅,專家也不需要匯算清繳補稅。
84785005
2020 08/21 14:08
老師。針對專家自己先補繳個稅。之后我們醫(yī)院在轉(zhuǎn)賬給專家補繳的個稅款。轉(zhuǎn)這一筆錢不用在繳納個稅嗎。(會計事務所的幾位老師有些說需要交、有些說不繳)你的意思不在繳納個稅嗎。專家也不需要這筆收入在2020年所得稅匯算清繳在補稅嗎。老師問下怎么做會計分錄。
小林老師
2020 08/21 14:10
您好,正確操作是需要申報個稅。但會導致專家匯算清繳金額個稅增加,您企業(yè)可能還得繼續(xù)給專家補稅。
84785005
2020 08/21 14:21
老師。我有點糊涂了。您之前說可以直接給專家費用。專家也不用匯算清繳補稅。現(xiàn)在又說轉(zhuǎn)這一筆錢需要申報個稅。也需要匯算清繳。是以最新的對話為準嗎。需要申報個稅。也會導致匯算清繳收入增加。那老師。請問有沒有什么發(fā)法或者方式使這筆補繳稅款轉(zhuǎn)給專家不繳個稅。
小林老師
2020 08/21 14:38
您好,正確操作是您給專家款,專家申報個稅,然后您企業(yè)又補個稅,所以專家還得申報個稅,這形成循環(huán)。所以,您若向簡單操作,就是直接付專家,不申報個稅。您也不需要繳納企業(yè)所得稅。
84785005
2020 08/21 15:38
老師。簡單操作是什么意思。直接給專家轉(zhuǎn)錢不申報個稅嗎。這樣做稅務局查處會補繳稅款嗎。我們單位公立醫(yī)院不繳納個稅。
小林老師
2020 08/21 16:07
您好,是的,會有風險的。但是您如何一直給專家補稅,專家就需要一直納稅調(diào)整,否則您支付的金額就不是報稅的金額,所以建議您跟專家商量好,就是一個金額,以后是否補稅跟您醫(yī)院沒有關(guān)系,也不補稅。
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