問題已解決

某市工業(yè)企業(yè),2017年度賬面主營業(yè)務(wù)收人9000萬元,其他業(yè)務(wù)收人600萬元,應(yīng)扣除的成本、費用、稅金共計8600萬元,實現(xiàn)會計利潤1000萬元。經(jīng)會計師事務(wù)所審核,發(fā)現(xiàn)企業(yè)自行核算存在以下問題: (1)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費100萬元、廣告費500萬元、研究開發(fā)費60萬元,已據(jù)實扣除。 (2) 12月接受某公司捐贈貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅8萬元,已計人“資本公積”賬戶,企業(yè)負(fù)擔(dān)運輸費2萬元。 (3)在“營業(yè)外支出”賬戶中,發(fā)生的通過民政局向災(zāi)區(qū)捐贈200萬元已全額扣除。 (4)企業(yè)賬面合理工資總額300萬元,當(dāng)年實際發(fā)生了福利費50萬元,工會經(jīng)費6萬元,職工教育經(jīng)費8萬元。 要求:計算全年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

84785020| 提問時間:2020 08/01 16:55
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 會計利潤9000+600-8600=1000 應(yīng)納稅額[1000-(100-9600*0.5%)-60*75%+58-2+(200-1000*12%)+(50-300*14%)]*25%
2020 08/01 17:28
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