問題已解決
老師,比如我在去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的銷項稅,和進項稅,我今年可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,這個是可以的,
2020 07/30 10:56
84785002
2020 07/30 15:04
老師,現(xiàn)在就沒有留底稅額這個分錄了對嗎?就直接在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
maize老師
2020 07/30 15:12
是的,是的,是的,是的,
maize老師
2020 07/30 15:12
實務(wù)中是不做留底稅額這個
84785002
2020 07/30 15:15
我看了我們這邊,之前財務(wù)做了留底稅額這一塊,怎么辦呢?
maize老師
2020 07/30 15:22
你不用這個就可以這個,
84785002
2020 07/30 15:27
老師,之前遺留下來的,之前的留底稅額里面也還有數(shù)據(jù),現(xiàn)在我全部轉(zhuǎn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅這個里面,就與申報表里面的留底金額對應(yīng)不上。
maize老師
2020 07/30 15:32
那這個之前留底稅額和申報表對的上嗎,
84785002
2020 07/30 15:32
也對不上。
maize老師
2020 07/30 15:46
....那需要去查下,不想查你直接轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤下面吧 ,
84785002
2020 07/30 15:57
直接全部轉(zhuǎn),然后與報表對齊就可以是嗎?
maize老師
2020 07/30 16:04
是,和報表差額轉(zhuǎn)這個未分配利潤下面,
84785002
2020 07/30 16:08
這樣沒有影響嗎?稅務(wù)方面。
maize老師
2020 07/30 16:19
你不少交稅不會有影響
閱讀 1100