問(wèn)題已解決

老師您好,我的公司是種植合作社,因?yàn)橄蚝献魃绯蓡T收購(gòu)蔬菜,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是自己開(kāi)的,但是報(bào)稅的時(shí)候,收購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票一起帶出來(lái)的數(shù)是兩項(xiàng)相加的, 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具金額是:503473.94; 銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具的是金額是:705689.95; 我想請(qǐng)問(wèn)下,1、申報(bào)增值稅的時(shí)候是按兩項(xiàng)合計(jì)的金額報(bào),還是只報(bào)銷(xiāo)售金額就可以了。2、印花稅申報(bào)金額要寫(xiě)多少?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/11 15:30
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陳詩(shī)晗老師
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2020 07/11 17:54
陳詩(shī)晗老師
2020 07/11 17:55
你是按銷(xiāo)售金額申報(bào)就是了的, 印花稅是按購(gòu)銷(xiāo)合同萬(wàn)分之3,按你這不含稅金額處理的
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