問題已解決

老師請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人季度沒超過30萬(wàn),增值稅申報(bào)的時(shí)候增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)自動(dòng)還是按照3%的稅率算的稅額,那么在做臺(tái)賬的時(shí)候是按照現(xiàn)在的優(yōu)惠政策1%稅率算稅額,還是說就按照3%算呢?我們平時(shí)開出去的票系統(tǒng)自動(dòng)按照1%的稅率開的,如果臺(tái)賬按照1%算,那和增值稅報(bào)表的稅率不一樣有什么影響嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2020 07/04 14:19
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!按照實(shí)際稅率登記就可以,
2020 07/04 14:19
84784979
2020 07/04 14:24
未開票收入也是按照1%計(jì)算嗎?那個(gè)增值稅申報(bào)表稅額不一樣有沒有什么影響呢?
耿老師
2020 07/04 14:30
你好!是的,都按1%的稅率
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