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單位是事業(yè)單位,收到主管部門轉(zhuǎn)撥的工程款直接支付給工程單位該怎么記賬?要記入其他應(yīng)付款嗎?工程款中有購入的固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施,該怎么記賬?

84784972| 提問時(shí)間:2020 07/01 19:23
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答疑蘇老師
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你好 是計(jì)入其他應(yīng)付款。同學(xué)說的工程款里是包含固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施嗎?
2020 07/01 19:53
84784972
2020 07/01 21:11
包含有固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施,就是不知是不是需要入我們單位的賬,合同是和我們主管部門簽的,但開發(fā)票抬頭開的是我們單位,所以不知這固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施我們單位該不該入賬,要是入的話該怎么記賬呢
答疑蘇老師
2020 07/01 21:19
你好 發(fā)票抬頭開你們的,你們就需要入賬的.入賬計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了。
84784972
2020 07/01 21:38
那會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?借:固定資產(chǎn) 貸:?,借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:?
答疑蘇老師
2020 07/01 21:39
你好親用什么支付的 就貸什么。
84784972
2020 07/01 21:41
收到工程款會計(jì)分錄為借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,支出時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 增加了固定資產(chǎn)會計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:?,增加了公共基礎(chǔ)設(shè)施會計(jì)分錄:借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:?
答疑蘇老師
2020 07/01 21:45
你好 你們不用零余額賬戶嗎?
84784972
2020 07/02 10:35
是收到的轉(zhuǎn)撥款
答疑蘇老師
2020 07/02 10:45
你好 你們轉(zhuǎn)撥款平時(shí)用的什么科目?
84784972
2020 07/02 10:53
我們單位是頭一次遇到這種情況,所以不知該怎么記賬,問過其他單位,他們都是通過其他應(yīng)付款這個(gè)科目來走這個(gè)業(yè)務(wù),增加的固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施咨詢了其他單位,說不用增加固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施,就是個(gè)往來款項(xiàng)
答疑蘇老師
2020 07/02 10:56
你好 如果直接通過往來款的話,工程款里包含了這個(gè)固定資產(chǎn)的話,就不用單獨(dú)走固定資產(chǎn)了。
84784972
2020 07/02 11:03
好的,謝謝
答疑蘇老師
2020 07/02 11:05
不客氣 祝工作順利哦!
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