問題已解決

收到主管部門轉(zhuǎn)撥的工程款,單位通過其他應(yīng)付款來核算,收到時借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,支付時:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,但是這個工程款中有增加的固定資產(chǎn),該有誰記賬呢?發(fā)票抬頭開的是我們單位,往來款項(xiàng)是不是我們不用增加固定資產(chǎn)?。?/p>

84784977| 提問時間:2020 07/04 09:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,固定資產(chǎn)發(fā)票抬頭是哪個公司,固定資產(chǎn)就入哪個公司賬。
2020 07/04 09:31
84784977
2020 07/04 09:43
可這個工程是和我們主管部門簽的合同,該我們?nèi)胭~嗎?對我們來說就是個往來款項(xiàng)
小林老師
2020 07/04 09:45
您好,既然發(fā)票開給您公司,就是您公司的資產(chǎn),您可以掛其他應(yīng)付款確認(rèn)負(fù)債。
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