問(wèn)題已解決

老師,您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅計(jì)提的金額與實(shí)際繳納的金額不一致該怎么做賬?比如:個(gè)稅計(jì)提時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅25.4元,實(shí)際繳納的金額是25.2元,這樣怎么做賬務(wù)處理呢?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/18 10:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你多計(jì)提的0.2就還給員工就行了 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。 你當(dāng)時(shí)也是在工資扣除的
2020 06/18 10:14
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