2019年2月20日,某事業(yè)單位為開展工作需要,用財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助支付業(yè)務(wù)活動(dòng)款項(xiàng)5000元,由財(cái)政直接支付。該事業(yè)單位根據(jù)收到的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及有關(guān)憑證,編制的下列預(yù)算會(huì)計(jì)分錄中正確的是 借:事業(yè)支出 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 借:事業(yè)支出 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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借:事業(yè)支出 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000
2020 06/11 13:15
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- 老師,電費(fèi)如果是5000.有4000是代養(yǎng)老人用,1000是集中供養(yǎng)特困人員用,1000用特困救助經(jīng)費(fèi)屬于專項(xiàng)通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付,4000用收的代養(yǎng)費(fèi)支付。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/商品和服務(wù)支出/電費(fèi)5000,貸銀行存款4000貸財(cái)政撥款收入1000 預(yù)算會(huì)計(jì)借事業(yè)支出/其他資金/商品和服務(wù)支出/電費(fèi)4000 借事業(yè)支出/財(cái)政撥款/項(xiàng)目支出/1000 貸資金結(jié)存4000 貸財(cái)政撥款收入1000 1085
- 現(xiàn)在還有個(gè)問(wèn)題,年底國(guó)庫(kù)科把最后這1000元作為往來(lái)款項(xiàng)處理,我們也實(shí)際支付了,如果預(yù)算會(huì)計(jì) 借 事業(yè)支出1000元 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入1000,則比國(guó)庫(kù)科多出事業(yè)支出1000元,如果不入賬,則前兩筆分錄形成沖減財(cái)政撥款收入的比財(cái)政國(guó)庫(kù)科少1000元,賬務(wù)如何處理呢 或者前兩筆分錄 1、借 資金結(jié)存 5000 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000 2、借 事業(yè)支出 4000 貸 資金結(jié)存 4000 但 形成的借方資金結(jié)存1000又該如何處理呢 100
- 我是事業(yè)單位,用財(cái)政撥款支付水費(fèi)5000元,其中本單位200元,下屬企業(yè)4800元,怎么記賬?我擔(dān)心收入與支出不匹配 189
- 全額事業(yè)單位財(cái)政直接支付,員工借款交車輛保險(xiǎn),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:其他應(yīng)收款5000 貸工:財(cái)政拔款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 :資金結(jié)存 貨幣資金 5000 貸:財(cái)政拔款項(xiàng)目收入 5000 ,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4000 ,事業(yè)單位開具非稅收入票 其他往來(lái)1000 ,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 管理費(fèi)用 4000 貸 其他應(yīng)收款4000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借事業(yè)支出 4000 貸資金結(jié)存4000 差額1000元如何賬務(wù)處理? 3201
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