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現(xiàn)在還有個問題,年底國庫科把最后這1000元作為往來款項處理,我們也實際支付了,如果預算會計 借 事業(yè)支出1000元 貸 財政撥款預算收入1000,則比國庫科多出事業(yè)支出1000元,如果不入賬,則前兩筆分錄形成沖減財政撥款收入的比財政國庫科少1000元,賬務如何處理呢 或者前兩筆分錄 1、借 資金結(jié)存 5000 貸 財政撥款預算收入 5000 2、借 事業(yè)支出 4000 貸 資金結(jié)存 4000 但 形成的借方資金結(jié)存1000又該如何處理呢

747491572| 提問時間:01/22 10:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先與國庫科溝通 1000 元款項性質(zhì)。若屬當年財政收支且應計事業(yè)支出,做分錄借 “事業(yè)支出 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 沖平余額;若為暫存暫付等特殊性質(zhì),可借 “其他應收款 1000”,貸 “資金結(jié)存 - 貨幣資金 1000” 掛賬處理。
01/22 10:22
747491572
01/22 10:38
是預算會計如何進行會計處理,財務會計的會計處理已通過其他應收款轉(zhuǎn)平了。
樸老師
01/22 10:44
分三種情況處理: 若 1000元屬往來款項,沖銷原分錄,做“借:事業(yè)支出-1000元貸:財政撥款預算收入-1000元”,再做“借:資金結(jié)存-貨幣資金1000貸:其他應付款1000”。 若 1000元屬應計支出但國庫科有誤,維持原分錄,與國庫科溝通調(diào)整,同時做“借:事業(yè)支出 1000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金1000”沖平資金結(jié)存。 若 1000元性質(zhì)不明,暫不調(diào)整已做分錄,做“借:其他應收款1000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金1000”,待明確后再處理。
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