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老師,19年計(jì)提的費(fèi)用,2020年4月份才收到發(fā)票,我們收到發(fā)票后怎么入帳呢?

84784947| 提問時(shí)間:2020 05/29 15:59
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,紅字沖銷掉原來,重新按發(fā)票入賬
2020 05/29 16:01
84784947
2020 05/29 16:02
應(yīng)該不影響匯算金額吧? 做成本暫估要沖銷,但是做費(fèi)用也要沖銷嗎?》
莊老師
2020 05/29 16:13
先將去年暫估的費(fèi)用給紅字沖銷了,再做筆實(shí)際收到的發(fā)票金額分錄。不需用“以前年度損益調(diào)整”科目。以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。這種錯(cuò)誤包括計(jì)算錯(cuò)誤、會(huì)計(jì)分錄差錯(cuò)以及漏記事項(xiàng)。
84784947
2020 05/29 16:19
摘要怎么寫比較好?沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
莊老師
2020 05/29 16:20
你好,沖銷2019年月份暫估費(fèi)用,沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),
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