問(wèn)題已解決

我這邊是一家正準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)的酒店,籌建期間沒(méi)有建賬,現(xiàn)在我要開(kāi)始建賬,我的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該怎樣取數(shù)?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/21 10:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是才建立的 你就期初建賬 期初都是0 然后補(bǔ)籌建期的業(yè)務(wù)就行了
2020 05/21 10:11
84784960
2020 05/21 10:15
之前有一個(gè)內(nèi)部賬,我可以按照內(nèi)部賬的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)填列嗎?但是有些是白條,沒(méi)有發(fā)票的
meizi老師
2020 05/21 10:21
你好 可以但是你后期稅務(wù)帳要記得建賬 取得發(fā)票來(lái)做 避免匯算調(diào)整
84784960
2020 05/21 10:32
老師你好,我在籌備期沒(méi)有建賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬,初期的數(shù)據(jù)不可能是0吧??
meizi老師
2020 05/21 10:40
你好 你們就要從籌建期開(kāi)始建賬 期初就是0 ?;蛘吣悻F(xiàn)在建賬就得有期末余額 你才能建 你要整理數(shù)據(jù)才行的
84784960
2020 05/21 10:46
我們籌建期有做內(nèi)部賬
84784960
2020 05/21 10:48
我們籌建期有做內(nèi)部賬,是不是可以按照內(nèi)部賬的科目余額表填列
meizi老師
2020 05/21 10:53
你好 可以的 你可以按內(nèi)部的數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)
84784960
2020 05/21 10:57
謝謝老師,再麻煩一下哈,我們內(nèi)部數(shù)據(jù)很多沒(méi)有票,但是所有的款項(xiàng)都是從銀行走的,這會(huì)有影響嗎?
meizi老師
2020 05/21 11:07
你好 有影響 你稅務(wù)帳沒(méi)有發(fā)票會(huì)調(diào)整的。 你建賬后注意把發(fā)票補(bǔ)齊
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