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老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年發(fā)票沒來,暫估入賬,借:庫存商品10萬 貸:應(yīng)付賬款10萬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬,貸:庫存商品10萬,借:本年利潤(rùn)10萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬 今年4月份發(fā)票開來10.6萬,那如何做賬,分錄?

84785010| 提問時(shí)間:2020 05/19 19:09
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
直接調(diào)整差額0.6萬,沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 然后匯算清繳按10.6申報(bào)。
2020 05/19 19:13
84785010
2020 05/19 19:19
老師,匯算清繳調(diào)哪張報(bào)表
軼塵老師
2020 05/19 19:29
匯算清繳不是調(diào)整。是按著這個(gè)成本來填寫。
84785010
2020 05/19 19:38
老師,成本和去年列賬不一樣了,直接改填成這個(gè)數(shù)就行了嗎?
軼塵老師
2020 05/19 20:17
是的。你的理解正確。
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