問題已解決
老師,為什么年審的時(shí)候說,其他應(yīng)收款有余額不當(dāng)月入費(fèi)用就要計(jì)提壞賬?
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速問速答就是要對(duì)應(yīng)收賬款的余額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
2020 04/30 17:29
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2020 04/30 17:32
那其實(shí)2020已經(jīng)回票的,可以和他們爭(zhēng)取不用計(jì)提吧?
辜老師
2020 04/30 17:43
不行的,要按會(huì)計(jì)政策計(jì)提的
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2020 04/30 17:47
我們那筆等于是19年底12月預(yù)付的一個(gè)咨詢款,合同期限一年,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,和實(shí)質(zhì)重于形式原則,難道不能不計(jì)提,按期入費(fèi)用嗎
辜老師
2020 04/30 18:04
你可以計(jì)入預(yù)付賬款,這個(gè)就不用計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
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