問題已解決

老師,辛苦幫我寫一下計提和發(fā)放工資的分錄

84785008| 提問時間:2020 04/28 15:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借 管理費用 1000 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 3000 借 管理費用 100 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 500 貸 應(yīng)付職工薪酬 600 借 應(yīng)付職代薪酬 600 其他應(yīng)收款 400 貸 存款 1000 借 應(yīng)付職工薪酬 3000 貸 存款 2600 其他應(yīng)收款 400
2020 04/28 15:58
84785008
2020 04/29 14:44
老師你看是這樣嗎?
陳詩晗老師
2020 04/29 14:46
是的,是這樣的,你把明細科目 加上去了
84785008
2020 04/29 14:54
非常感謝老師(筆芯)
陳詩晗老師
2020 04/29 15:01
不客氣,祝你工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~