問題已解決
所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費系統(tǒng)提示要調(diào)增11000,最終還是虧損的,調(diào)增的金額怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,業(yè)務(wù)招待費系統(tǒng)提示要調(diào)增11000,最終還是虧損的,這種情況因為不需要補交企業(yè)所得稅,不需要針對業(yè)務(wù)招待費調(diào)增金額11000做分錄的
2020 04/04 15:15
84785006
2020 04/04 15:17
額,好的
那企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表也是需要填的吧,因為打不開。
鄒老師
2020 04/04 15:17
你好,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表需要填寫相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額的
84785006
2020 04/04 15:18
虧損的呢,不需要填嗎
鄒老師
2020 04/04 15:23
你好,虧損把應(yīng)納稅所得額欄次填寫負(fù)數(shù),然后結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損就是了
閱讀 995