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所得稅匯算清繳后,因為業(yè)務招待費調增,如果要交稅賬上要調整以前年度損益;如果企業(yè)是虧損,因為業(yè)務招待費調增,也要調整以前年度損益?

84784989| 提問時間:2021 05/24 19:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果要交稅,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 如果不交稅,就不需要做分錄的??
2021 05/24 19:54
84784989
2021 05/24 20:12
企業(yè)虧損,因為業(yè)務招待費調增,如果不調整以前年度損益,賬面的未分配利潤虧損額和所得稅申報表以前年度虧損會出現(xiàn)不一致,這個怎樣處理?
鄒老師
2021 05/24 20:14
你好,會計的未分配利潤與稅法的應納稅所得額本來就不一致的,不需要針對這個不一致做調整的?
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