問題已解決

老師你好,本月發(fā)現(xiàn)上月的增值稅少計提了,但是繳納的金額正確,現(xiàn)在應交稅費-未交增值稅的余額為負數(shù),應該怎么做賬務調整?

84784992| 提問時間:2020 04/02 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅
2020 04/02 15:52
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