問題已解決
我們是購買方,之前收到的專票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呀
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速問速答借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020 03/31 17:57
84785029
2020 03/31 17:59
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有一個貸方的余額就一直掛著?
maize老師
2020 03/31 18:02
借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,
84785029
2020 03/31 18:04
可是我們這半年一直是進(jìn)項多 所以還沒有交過增值稅 之前的進(jìn)項一直留底的
maize老師
2020 03/31 18:06
分開結(jié)轉(zhuǎn)就可以,看截圖
84785029
2020 03/31 18:12
紅字發(fā)票沒發(fā)認(rèn)證的吧
maize老師
2020 03/31 18:14
千萬不要認(rèn)證紅字發(fā)票,這個認(rèn)證還申報不進(jìn)去了,你之前是不是開紅字信息表,開這個次月轉(zhuǎn)出就可以,
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