問題已解決

甘老師您好,這是您寫的分錄。 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用-租金 借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款-暫估。 那拿到票據后再怎樣操作了。

84785023| 提問時間:2020 03/19 17:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
拿到票后,可先沖銷暫估的憑證 再做分錄 借:管理費用-租金 借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款
2020 03/19 18:23
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