問題已解決
我們建筑總包先給業(yè)主開了發(fā)票,當時做賬是借應收賬款-待轉(zhuǎn)銷項 貸應交稅費銷項 我們現(xiàn)在拿到對上計量借應收賬款 貸工程結算貸應收賬款-待轉(zhuǎn)銷項稅額 這樣處理對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答嗯,可以的,這樣正好沖銷了待轉(zhuǎn)
2020 02/26 10:00
閱讀 697
我們建筑總包先給業(yè)主開了發(fā)票,當時做賬是借應收賬款-待轉(zhuǎn)銷項 貸應交稅費銷項 我們現(xiàn)在拿到對上計量借應收賬款 貸工程結算貸應收賬款-待轉(zhuǎn)銷項稅額 這樣處理對嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容