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我們建筑總包先給業(yè)主開了發(fā)票,當時做賬是借應收賬款-待轉(zhuǎn)銷項 貸應交稅費銷項 我們現(xiàn)在拿到對上計量借應收賬款 貸工程結算貸應收賬款-待轉(zhuǎn)銷項稅額 這樣處理對嗎

84785042| 提問時間:2020 02/26 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
嗯,可以的,這樣正好沖銷了待轉(zhuǎn)
2020 02/26 10:00
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