老師,建筑施工企業(yè),我看以前的會(huì)計(jì)是這樣做賬的:按施工產(chǎn)值報(bào)量時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。等開發(fā)票了,就把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)進(jìn)其他應(yīng)收款里,分錄是,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。問題1:不明白為什么要轉(zhuǎn)進(jìn)其他應(yīng)收款里核算,直接在應(yīng)收賬款核算不行嗎? 問題2.報(bào)量時(shí),不是已經(jīng)產(chǎn)生納稅義務(wù)了嗎?不是應(yīng)該直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?她放進(jìn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)里正確嗎?
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1.實(shí)際工作中,不用把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款
2020 12/17 18:04
蔣飛老師
2020 12/17 18:05
2.稅法規(guī)定,開發(fā)票產(chǎn)生納稅義務(wù)。
預(yù)收款不產(chǎn)生納稅義務(wù)(記入應(yīng)交稅費(fèi)…待轉(zhuǎn)銷項(xiàng),是對(duì)的)
84785011
2020 12/17 18:29
老師,問題2.施工產(chǎn)值報(bào)量,沒給預(yù)收款,不是說只要施工產(chǎn)值報(bào)量,就產(chǎn)生納稅義務(wù)了,就要交增值稅了嗎?
蔣飛老師
2020 12/17 18:30
實(shí)踐中是以開發(fā)票為依據(jù)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
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- 老師,我們是大項(xiàng)目,我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,這樣可以嗎 1059
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- 老師,有沒有很精通建筑業(yè)的老師,問題是我們是大項(xiàng)目,我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是,因?yàn)榭缒?,我們很久不開票,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致了,怎么辦 658
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