問題已解決
建筑公司4月收到業(yè)主預(yù)收款436萬。與業(yè)主約定后期撥款時每次扣109萬,分四次扣完。 (此處分錄是不是: 借:銀行存款436萬 貸:合同負(fù)債-工程款436萬; 借:合同負(fù)債-預(yù)收賬款增值稅36萬 貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅36萬)。 第一次計價327萬 (借:應(yīng)收賬款327萬 貸:價款結(jié)算300萬、應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅27萬) 第一次撥款時應(yīng)撥款327萬,扣掉預(yù)收款109萬,實際到賬218萬 (借:銀行存款218萬 貸:應(yīng)收賬款218萬; 借:合同負(fù)債-工程款109萬 貸:應(yīng)收賬款109萬 稅這塊怎么記) 請老師幫忙檢查一下分錄
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速問速答第一次收到錢的時候開始施工了嗎?
2024 11/20 13:06
84784986
2024 11/20 13:26
和施工沒什么關(guān)系吧,第一次計價之前就已經(jīng)施工了呀,要不然哪來的計價
郭老師
2024 11/20 13:35
那你需要繳納增值稅
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
價款結(jié)算改成合同結(jié)算
完工進(jìn)度沒有嗎
一直都是應(yīng)收賬款預(yù)收的
84784986
2024 11/20 14:15
不是一直都是預(yù)收
84784986
2024 11/20 14:16
我就想讓你看看我的分錄寫對了沒有,還有最后那個109萬涉及的 合同負(fù)債-預(yù)收賬款增值稅那兒怎么處理
郭老師
2024 11/20 14:21
借銀行存款
貸合同負(fù)債400
應(yīng)繳稅費銷項36
借合同負(fù)債
貸合同結(jié)算327
與業(yè)主約定后期撥款時每次扣109萬,分四次扣完。
扣109是什么
84784986
2024 11/20 14:26
收預(yù)付款的時候開的是零稅率發(fā)票,所以不能貸應(yīng)交稅費
郭老師
2024 11/20 14:27
那你也沒有應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額
借,銀行存款436貸,合同負(fù)債工程款436
不要寫第二個了
借、合同負(fù)債
貸、合同結(jié)算
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
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