問題已解決

老師好,我公司簽訂了一份合同,收到預(yù)付款要開發(fā)票給對方,賬務(wù)上處理呢?目前已經(jīng)收到了預(yù)付款!我公司是幫對方定制軟件,所有權(quán)歸對方.

84784974| 提問時(shí)間:2020 02/20 09:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)入收入就可以了,你們是屬于受托研發(fā)
2020 02/20 09:44
84784974
2020 02/20 09:46
請問老師,分錄該怎么寫呢?目前也沒有成本呀?
樸老師
2020 02/20 09:46
你先暫估成本就可以了,然后后面挨個(gè)月沖銷
84784974
2020 02/20 09:49
請問老師,我開完票后,收入分錄怎么寫呢?
樸老師
2020 02/20 09:58
直接計(jì)入收入的,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
84784974
2020 02/20 10:00
請問老師,暫估成本分錄成本又怎么做呢?
樸老師
2020 02/20 10:01
暫估入庫時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 發(fā)票到時(shí) 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84784974
2020 02/20 10:21
請問老師,受托研發(fā),收到預(yù)付款我做的是 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。 給對方開發(fā)票后,我方 收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:銷項(xiàng) 成本借:生產(chǎn)成本-某項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 等到實(shí)際發(fā)生成本大于暫估成本時(shí),沖回成本 ,按實(shí)際成本計(jì)入 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:生產(chǎn)成本-某項(xiàng)目 我這樣理解對嗎?
樸老師
2020 02/20 10:23
嗯,這樣是正確的哦
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