問題已解決

您好,我去年有一筆計提工資的憑證做錯,麻煩幫忙修改一下,謝謝了,以下是做錯憑證 借:管理費(fèi)用 80000 貸:應(yīng)付職工薪酬 80000 實際是8000,我要怎么記入“以前年度損益調(diào)整”,才對

84784954| 提問時間:2020 02/10 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,因為正確的是8千,而你錯誤的按8萬入賬,所以需要沖銷72000 沖銷分錄是 借;應(yīng)付職工薪酬 72000,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 72000
2020 02/10 15:15
84784954
2020 02/10 15:17
那不用調(diào)整利潤分配,管理費(fèi)用多計提了,利潤就少了
鄒老師
2020 02/10 15:18
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的,完整分錄是 借;應(yīng)付職工薪酬 72000,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 72000 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 72000,貸;利潤分配——未分配利潤72000
84784954
2020 02/10 15:35
可是這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不相等了,存在勾稽關(guān)系
鄒老師
2020 02/10 15:37
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
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