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減免稅,借減免稅,貸營業(yè)外收入,年底,借方的減免稅余額怎么處理?

84784969| 提問時間:2020 02/06 10:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,一般納稅人可以轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2020 02/06 11:01
84784969
2020 02/06 11:02
未交增值稅余額,就這么放著嗎?
玲老師
2020 02/06 11:04
你好 未交的增值稅交完就沒有余額了
84784969
2020 02/06 11:08
這不是給我免稅的嗎,我不用交稅啊,我有點不懂了。
玲老師
2020 02/06 11:11
你好 是轉(zhuǎn)到這個科目 轉(zhuǎn)平了 ,免的不用交
84784969
2020 02/06 11:47
你好,你幫我看看,下面再怎么做?謝謝,結(jié)賬減免稅到未交稅金的話,不平???
玲老師
2020 02/06 12:10
你減免的稅的金額咋比增值稅期結(jié)轉(zhuǎn)的金額還大呢 ?
84784969
2020 02/06 13:06
免稅的銷售金額4944.83,乘以0.13,免稅額603.83
84784969
2020 02/06 13:07
計提的增值稅,還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784969
2020 02/06 13:10
現(xiàn)在是應(yīng)交稅金減免稅,有余額吧,結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金,不平啊,所以我想知道下面的憑證怎么做
玲老師
2020 02/06 13:11
比如你應(yīng)交100 現(xiàn)在名了20 應(yīng)交的要轉(zhuǎn)到未交里 名的也轉(zhuǎn)到未交里 這樣一的抵消就是 就是實際交了80元
84784969
2020 02/06 13:16
我上面的那些憑證,計提的增值稅,下月我繳納了,減免稅有余額,要是像你說的結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金,這樣我未交稅金就有余額了,憑證再怎么做?
玲老師
2020 02/06 13:17
你未交增值稅是哪方的余額 ?
84784969
2020 02/06 13:19
你不是說減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金,借應(yīng)交稅金未交稅金,貸減免稅額,這樣未交稅金借方有余額了。
玲老師
2020 02/06 13:22
未交增值稅借方20 貸方100 這樣應(yīng)交就是80元 借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交增值稅減免稅額
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