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稅控減免稅之前已經(jīng)做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅 貸:營業(yè)外收入,但真正抵稅時(shí),還需要做什么分錄嗎?不然的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅不一直有借方余額啦

84785030| 提問時(shí)間:2019 05/15 07:51
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職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不需要,應(yīng)交稅費(fèi)整個(gè)科目計(jì)算余額。就像進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)作為應(yīng)交稅費(fèi)子目整體計(jì)算余額一樣
2019 05/15 07:53
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