問題已解決

年底減免稅科目借方余額560,然后我寫了個(gè)分錄,借:營業(yè)外收入560,貸:減免稅560,以及進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交,把應(yīng)交增值稅科目結(jié)平了,上面的這個(gè)分錄合適嗎,我不知道是對(duì)還是錯(cuò)。

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/09 19:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是稅盤服務(wù)費(fèi)么
2023 01/09 19:19
84785035
2023 01/09 19:38
是的,我不知道怎么做結(jié)轉(zhuǎn)了
84785035
2023 01/09 19:40
之前做了分錄借減免稅280+280,貸管理費(fèi)用-560
bamboo老師
2023 01/09 19:45
那怎么還做營業(yè)在收入科目 錯(cuò)的
84785035
2023 01/09 19:50
那減免稅額怎么結(jié)平呢
bamboo老師
2023 01/09 20:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~