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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付分成款已和對(duì)方對(duì)賬,對(duì)方未開票過來,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,可以先放在預(yù)付里面。
2020 01/08 16:36
84785022
2020 01/08 16:39
請(qǐng)問是這樣嘛?借:營業(yè)成本-分成款
應(yīng)交稅款-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅
貸:預(yù)付/應(yīng)付
五條悟老師
2020 01/08 16:56
您好,您現(xiàn)在款項(xiàng)已經(jīng)付了嗎?
84785022
2020 01/08 17:07
現(xiàn)在只與對(duì)方對(duì)了賬,出了對(duì)賬單,未收到發(fā)票,未付款
五條悟老師
2020 01/08 17:17
你們還沒付款,現(xiàn)在可以不用做賬
84785022
2020 01/08 17:36
那如果這種情況,做應(yīng)收應(yīng)付-暫估數(shù)可以嘛?對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該怎么做呢?應(yīng)交增值稅這個(gè)科目需要做進(jìn)去嘛?
五條悟老師
2020 01/08 17:52
您好,你要做暫估的話,就可以沿用你前面發(fā)的分錄
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