問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)暫估材料入庫(kù)后,跨月來(lái)了發(fā)票,但是發(fā)票的內(nèi)容是把之前的暫估的材料和現(xiàn)在購(gòu)買的發(fā)票開(kāi)在一起了,這個(gè)要怎么分錄呢?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/25 16:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)沒(méi)關(guān)系,你紅字沖減之前暫估的分錄。然后按實(shí)際收到的發(fā)票來(lái)做分錄就好了。
2019 12/25 16:16
84785005
2019 12/25 16:21
可以混在一起是嗎?不用把之前的暫估分開(kāi)
宋生老師
2019 12/25 16:25
你好!可以的。你沖減之前暫估的以后,把拿到的發(fā)票都做一起是可以的
84785005
2019 12/25 17:27
老師,暫估沖紅以后不是成本也要么?那這種入在一起的話,不知道有相差多少,怎么沖紅???
宋生老師
2019 12/25 17:28
你好!你沖紅,把暫估的全部沖回。然后按發(fā)票入賬,就不會(huì)有差異了。
84785005
2019 12/26 08:28
老師,那在什么情況下在暫估沖沖紅后需要單獨(dú)進(jìn)行成本沖呢?
宋生老師
2019 12/26 09:00
你好!你不僅暫估了支出,而且該項(xiàng)支出結(jié)轉(zhuǎn)了成本的時(shí)候,就要沖成本。 只是你不管是沖支出還是沖成本,都全部沖完,然后重新做,就不用管差額了
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