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征退稅率一樣的情況下,生產(chǎn)企業(yè)出口如何計(jì)算增值稅?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/02 15:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額×征稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2019 12/02 15:23
84784955
2019 12/02 16:00
?我問(wèn)的是怎么計(jì)算增值稅?
84784955
2019 12/02 16:01
征退稅率一樣的情況下,企業(yè)要交的增值稅如何計(jì)算?
王超老師
2019 12/02 16:07
你好同學(xué),我看成你問(wèn)的是征退稅率,如果是計(jì)算增值稅,是銷項(xiàng)增值稅減去進(jìn)項(xiàng)增值稅,加上當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額
84784955
2019 12/02 17:39
如果生產(chǎn)企業(yè)只出口不內(nèi)銷,那還要免抵退嗎?抵的是什么?
王超老師
2019 12/02 18:10
你好同學(xué),那么最多是可以算到免增值稅的。不在國(guó)內(nèi)銷售,但是肯定會(huì)有進(jìn)項(xiàng)增值稅,這樣可以抵扣很多的
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